这题做的对吗?

这题做的对吗?_百度知道
这题做的对吗?
我有更好的答案
错了呢,没个方框表示5个哦
我能再问你一题吗
我尽量。。
这几题做的对吗?船夫要不要算上去
我觉得应该不用算船夫吧
不过我很久没做过小学这种立意不明专考理解的题目了,不一定对。。。
就是第5题的算试我不知道怎么列
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这道题不难做,看看你能做对吗
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试做这题,你会做对吗?还是答案是错的?
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& & 企业持有的某项可供出售金融资产,成本为200万元,会计期末,其公允价值为240万元,该企业适用的所得税税率为33%。期末因该业务对所得税费用的影响额为(  )万元。
A.66   B.13.2   C.79.2    D.0
我选的是:B&&(因为是产生了应纳税暂时性差异,应确认相关的递延所得税负债13.2)
但答案:D&&就是不明白,所得税费用不是等于当期加递延吗?难道增加了,不等于影响?看不透!
答案:D 是对的
可供出售金融资产产生的差异不在所得税核算.
同意,我也选择B
可供出售金融资产产生的递延所得税记入资本公积
公允价值变动计入资本公积金,不影响
可供出售金融资产产生的递延所得税记入资本公积
我知道是进—资本公积,再问……
& & 在确认40万元的公允价值变动时:   
借:可供出售金融资产      400 000
 贷:资本公积——其他资本公积    400 000
& & 计税基础一般不会随着公允价值的变动而变动,在计税基础不变的情况下,两者之间的差额40万元会,应确认相关的递延所得税负债:
借:资本公积——其他资本公积 132 000
 贷:递延所得税负债         132 000
后面这笔不做了吗?
但不影响利润表中所得税费用的.
为什么?我就是不明白!所得税费用=当期所得税+递延所得税,那为什么不影响?
所得税费用=当期所得税+递延所得税,此递延所得税与递延所得税负债或资产并不是一个概念,二者并不一定相等.
再问两问题?
1、书上的P319的[例15-22]的题,你是如何理解的。
2、还有P319例上那“所得税费用应当在利润表中单独列示”句,及P318最后那句话的理解,好像有冲突!
再次谢谢!
谢谢各位解答!自已弄明白了!选 D 是对的,再次谢谢!
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