审计经理应具备的能力及销售经理任职资格格有哪些

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审计经理/主管
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审计经理/主管
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职位描述:岗位职责: 任职要求:1、执业注册会计师 2、长期在事务所专职执业达5年以上,且具备在多种行业及类型审计中担任主审的能力,及丰富的审计经验和高水平的审计技巧 3、有良好的执业操守,以及组织、协调、领导能力,对审计部门工作能够进行有效的督导 4、年龄在30岁以上,北京市常期居住人口
北京市 |学历要求: |工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1. 与信息部和营运部紧密合作,针对公司使用的易派系统进行常规性测试,发现系统的漏洞做出合理化修改建议。应从控制环境,权限管理,稳定性,容量,数据准确性进行测试。 2. 与营运部紧密合作,就易派系统的实际操作的硬件配置以及人员的操作流程进行评价,对前线运营的效率和运能提升提出合理化建议 3. 参与..
肇庆市 |学历要求: 本科|工作年限: 一年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责 1、拟定和完善审计流程; 2、对审计计划实施方案进行调整和分解; 3、组织、监督、审查各项审计活动; 4、编制审计方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核; 6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成审计的协调沟通工作; 7、参与现场审计,评价和考核审计小组..
东城区 |学历要求: 大专|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质:
职位描述:任职要求: 1.大专或以上,年龄 25~35岁 2. 5年或以上审计经验 3.能适应去广东省以外(如天津,上海等)的出差月3~5天左右
广州市 |学历要求: 大专|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:职位职能: 审计经理/主管 财务经理 职位描述: 工作职责: 1、根据公司内部运营状况,负责逐步建立健全一体化的会计审计制度,确定审计对象、审计标准、审计流程和操作指导书; 2、负责对公司各部门管理运作情况实行审计;负责审核公司各部门、各环节费用发生情况是否符合市场平均水平及成本规定范围之内,费用发生的合理..
深圳市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: 面议|工作性质:
职位描述:岗位职责: 1. 根据公司发展战略,协助部门负责人编制审计部门年度工作计划; 2. 根据成本控制要求,带领部门开展原材料、固定资产价格审计及监督价格体系维护工作,合理控制采购成本; 3. 根据会计原则,带领部门开展财务报表审计工作,核实收入、成本、费用的真实性、合理性,审计会计记账的连续性、一贯性; 4. 根据公..
北京市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、每月对下属各公司的财务收支情况及财务流程的规范化操作进行审查; 2、对集团各部门如行政人事、营运、企划、资产管理等部门的运作情况包括其他各项内部控制制度进行审查,测试其是否良好、正常运作; 4、每月度对下属各公司完成集团总部下达的月度经济指标进行审查,以防止出现舞弊或造假行为; 5、对下属..
上海市 普陀区 |学历要求: 本科|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:工作职责: 1、协助组织建立并完善公司内部审计制度和内部控制体系; 2、监督及评估集团总部及各项目公司运营状况,并制定审计规划和年度审计计划; 3、负责集团总部及各项目公司的各项制度的完善和执行是否有效审计; 4、集团总部及各项目公司的成本控制审计和工程项目结算审计; 5、负责开展对图纸、方案,施工工序、材..
广州市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、协助组织建立并完善公司内部审计制度和内部控制体系; 2、监督及评估集团总部及各项目公司运营状况,并制定审计规划和年度审计计划; 3、负责集团总部及各项目公司的各项制度的完善和执行是否有效审计; 4、集团总部及各项目公司的成本控制审计和工程项目结算审计; 5、负责开展对图纸、方案,施工工序、材..
广州市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: 面议|工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 任职资格: 1、全日制大学本科及以上学历,税务、会计学等财经类专业。 2、五年以上税务师事务所或会计师事务所工作经验,能够独立带队执业,持税务师资质者优先。 3、熟悉国家相关财务、税务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、税收核算、财务管理工作,熟悉税务办理工作流程。 4、熟练使用office办公软件,..
北京市 海淀区 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、制定审计工作计划、项目审计工作方案 2、 审查涉及范围内的经营活动,收集审计证据,确保审计结果及时、客观、公正。 3、 建立和完善内部审计制度和流程,了解业务发展趋势和组织模式,对审计工作工具、方法、流程提出改进意见和建议。 4、接受内审任务,收集信息后进行审查。 任职要求: 1.审计、会计或财..
北京市 |学历要求: |工作年限: 两年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、协助部门负责人不断优化部门审计管理体系,建立健全部门内部各项制度、流程; 2、组织或参与实施具体审计项目:制定审计方案、实施现场审计、调查取证,撰写审计报告、提出改善建议及跟踪审计问题整改情况等; 3、开展经营管理审计、内控审计、举报调查、反舞弊调查、外部客户投诉等各类审计调查项目; 4、..
上海市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1. 审计部内控体系的搭建、完善; 2. 财务经营活动财务审计、专项审计; 3. 内部管理审计(包括经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作等); 4. 董事会、经营班子或其他部门委托的其他审计事项; 5. 配合会计师事务所、国家审计机构等外部对公司的审计工作。 任职要求: 1. 本..
北京市 通州区 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 计划管理:具体负责组织实施监察审计计划的编制与执行; 制度建设:具体负责建立健全监察审计制度、流程; 监察审计:具体负责实施组织内的财务收支、财经法纪审计;经营管理、经济效益、经营成果及绩效审计;内部控制审计、风险管理审计;投诉举报受理、调查;违规违纪、舞弊查处;问责追责及处理有关申诉;..
北京市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:一、内部控制及业务流程 1、 了解和分析集团及各业务部经营管理流程,确定重要风险控制点后,进行流程描述 2、 以及控制点描述。 3、 建立和完善集团内部控制手册。 4、 协助各部门优化业务流程,协助建立和完善各个部门内部控制相关的政策; 二、 内部审计 1、 根据集团流程和控制分析,协助内控经理建立内控点测试方法..
北京市 海淀区 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、每月对下属各公司的财务收支情况及财务流程的规范化操作进行审查; 2、对集团各部门如行政人事、营运、企划、资产管理等部门的运作情况包括其他各项内部控制制度进行审查,测试其是否良好、正常运作; 4、每月度对下属各公司完成集团总部下达的月度经济指标进行审查,以防止出现舞弊或造假行为; 5、对下属..
上海市 普陀区 |学历要求: 大专|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1. 编制公司及各子公司的年度预算; 编制周、月度资金计划; 分析资金支付及落实情况; 周/月度运营数据搜集及整理; 领导交付的其他资金及预算工作; 2. 开展内部管理、经营及内部控制合规性审计或专项审计,及时发现潜在风险; 3.负责会计核算中对会计凭证、会计报表等会计资料进行审核,负责对公司相关往来..
北京市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、根据年度审计计划及内控需要,对所属各分店进行例行审计、专项审计等; 2、编制内审方案、整理审计证据、准备相关审计文件; 3、负责审计过程中与相关部门的沟通和协调; 4、撰写审计报告、提出审计建议,制定整改任务及期限,追踪整改结果; 5、拟定和完善审计相关制度、审计流程和考核体系等。 6、完成上..
广州市 天河区 |学历要求: 本科|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、负责完成公司内部控制审计和评价 2、负责公司业务流程管理,符合法律法规监管要求和公司政策; 3、负责对分公司、子公司进行尽职调查,对分公司及总部高管进行离任审计; 4、负责对公司各部门的履职情况做内部控制和合规管理; 5、负责对违法违纪违规人员进行相应处理; 任职要求: 1、大学本科及以上学历;..
上海市 |学历要求: 本科|工作年限: 一年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:1、全面会计工作经验5年以上,有中级会计师者优先(起步初级会计师); 2、熟悉帐务处理工作流程,有制订相关流程的能力;对财务工作有管理经验,能制订适合公司的财务管理制度。熟悉税法、财务准则,懂得处理税务方面的问题,能做税务规划,有融资方面的知识及工作经验。 3、有团体精神,良好沟通能力。
佛山市 |学历要求: 大专|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质:
职位描述:岗位职责: 1、 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、 全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作; 3、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结; 4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产..
北京市 |学历要求: 本科|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、建立并完善企业内部审计管理体系,积极宣传、严格遵守财经纪律各项规章制度,负责向各部门解释和解答与公司财务相关的制度和法规,并敦促各部门贯彻执行。 2、负责内部审计部门团队的建设及人员培养 3、按照内审部年度计划,确定内审部门成员的工作职责及内容,对内审人员年度工作考核 4、起草集团审计计划..
上海市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1.定期检核公司各类流程,查找问题,提出优化建议; 2.定期检查公司各类制度、标准的执行情况,组织评比,提出奖惩建议; 3.建立公司的执行力评价体系,推动公司执行力不断提升; 4.协助对公司各类流程进行优化; 5.协助对公司组织架构进行定期评估,并提出调整建议; 6.领导安排的其他工作。 任职资格条件: 1..
上海市 |学历要求: 本科|工作年限: |薪水: |工作性质: 全职
职位描述:1、身体健康,能吃苦耐劳。 2、具有一、团队合作精神,责任心强,服从领导管理 3、有驾照者优先考虑
珠海市 |学历要求: 大专|工作年限: |薪水: |工作性质:
职位描述:【岗位职责】 1、根据部门计划的安排,完成相关的工作; 2、参与公司、部门组织的培训工作; 3、参与公司的绩效考核工作; 4、定期向领导汇报本职工作的情况; 5、负责完成领导交办的任务。 【任职资格】 1、学历及专业背景要求(含资格证书要求) 审计、会计或财经相关专业本科以上学历。具备中级审计师、中级会计师职称..
珠海市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质:
职位描述:职责: 1、根据公司审计计划,开展专项审计工作,编制审计工作底稿,并出具审计报告。 2、对公司内部控制制度的合理性及有效性进行评估,预警相关风险,并提出相关改进建议。 3、对公司下属各部门及分支机构的日常运营进行检查监督,维护公司相关制度及流程的有效执行。 要求: 1、25-40岁,财务/审计类专业本科以上学历。..
禅城区 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质:
职位描述:0.全面负责公司内控审计工作及审计部门管理工作; 1.按照审计计划和审计流程开展各项审计工作; 2.监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性; 3.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见; 4.审计的后续监督,各项审计资料的收集、整理和归档工作; 5.负责整个部门的管理工作及团队..
上海市 嘉定区 |学历要求: 大专|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、完善公司内部审计、内控机制,拟订相关管理、控制程序等制度及流程。 2、制定并执行内审、内控工作计划,独立开展相关工作。 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。 4、带领内审团队对集团各部门、各分支机构、管理项目进行内部审计。 5、就内控审计中发现的问题与被审计对象进行沟通,提..
北京市 |学历要求: 本科|工作年限: 五年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1) 负责财税方面的专业咨询工作 2) 参与企业内部审计、上市公司或拟上市公司等咨询及审计业务 任职要求: 1) 持有注册会计师或注册税务师资格证书 2) 有三年以上事务所或财税咨询公司工作经验 3) 熟悉会计及税收法规 4) 有较强沟通及协调能力 (注:资历较浅者可考虑审计员一职)
广州市 |学历要求: 本科|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质: 全职
职位描述:岗位职责: 1、在部门经理的指导下,编制各项审计计划,并提报上级审核、审批 2、编制项目实施方案,提报上级审核、审批 3、组织项目组执行各项实施方案,保证项目质量 (1)组织总部与分公司财务审计、审计盘点、内控制度审计 (2)组织总部与分公司专项审计 4、组织编制并审核审计工作底稿、审计发现汇总表、并编写审计..
广州市 |学历要求: 本科|工作年限: 三年以上|薪水: |工作性质: 全职
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职位说明书--审计主管工作内容描述及任职资格要求
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2014年华润银行审计部招聘审计经理/审计高级经理
  2014年华润银行审计部招聘审计经理/审计高级经理
  职位名称:审计经理  所属部门:审计部
  招聘人数:2
  工作地点:深圳
  薪酬待遇:面议
  截止时间:
  岗位职责:
  1.参与完成内部控制审计、专项审计、离任审计等项目,落实编写审计方案、实施现场审计、编写审计报告、跟进整改落实等工作,在小项目中承担组长或主审角色。
  2.作为公司业务、零售业务、财务运营或信息科技小组骨干,协助组长开展信息收集、制度学习、业务研究等工作,确定相关业务的审计重点及程序。
  3.编制或复核审计工作底稿,辅导小组成员提升专业能力。
  4.对接银监会、人民银行等外部检查,做好内外部协调工作。
  5.完成部门安排的其他工作。
  任职资格:
  1.学历要求:大学本科及以上学历,主修金融、财务、审计或其他相关专业;
  2.资格要求:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或其他专业资格;
  3.五年以上工作经验,熟悉银行业务理论与实务,对相关的法律法规、行业制度、业务流程、工具方法有深入的了解;
  4.具有良好的写作能力和沟通能力;
  5.具有良好的逻辑推理、分析理解和总结归纳能力;
  6.具有一定的工作协调沟通能力,富有团队合作精神;
  7.工作主动、敬业、严谨、细致;
  8.熟练使用OFFICE办公软件,包括EXCEL、WORD、PPT;
  9.运营管理、财务会计、风险管理或内部控制经验丰富者优先考虑。
  有意应聘者或将资料电子版发至信箱:.cn
  职位名称:审计高级经理  所属部门:审计部
  招聘人数:2
  工作地点:深圳
  薪酬待遇:面议
  截止时间:
  岗位职责:
  1.担当项目组长或主审角色,带领项目组完成内部控制审计、专项审计、离任审计等项目,落实编写审计方案、实施现场审计、编写审计报告、跟进整改落实等工作。
  2.担当公司业务、零售业务、财务运营或信息科技小组负责人,带领小组成员开展信息收集、制度学习、业务研究等工作,确定相关业务的审计重点及程序。
  3.编制或复核审计工作底稿,辅导小组成员提升专业能力。
  4.对接银监会、人民银行等外部检查,做好内外部协调工作。
  5.完成部门安排的其他工作。
  任职资格:
  1.学历要求:大学本科及以上学历,主修金融、会计、审计或其他相关专业;
  2.资格要求:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或其他专业资格;
  3.八年以上工作经验,熟悉银行业务理论与实务,对相关的法律法规、行业制度、业务流程、工具方法有深入的了解;
  4.具有良好的写作能力和沟通能力;
  5.具有良好的逻辑推理、分析理解和总结归纳能力;
  6.具有一定的团队组织领导能力及较强的工作协调沟通能力,能带领团队有效开展工作(有带项目团队经验);
  7.工作主动、敬业、严谨、细致;
  8.熟练使用OFFICE办公软件,包括EXCEL、WORD、PPT;
  9.运营管理、财务会计、风险管理或内部控制经验丰富者优先考虑。
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