应纳税所得额额是什么

应纳税所得额是你的纳税计算依据,是所得额
应纳税额是你所纳的税额
例如:你的税率是27%,00.
20000就是应纳税所得额,5400就是应纳税额
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应税所得额有两个,一个是个人所得税方面,一个是企业所得税方面,随个人所得税来说,就是你取得要交税部分的个人收入。对企业所得税来说,就是企业利润+纳税调整额,纳税...
由于个人所得税的应税项目不同,并且取得某项所得所需费用也不相同,因此,计算个人应纳税所得额,需按不同应税项目分项计算。以某项应税项目的收入额减去税法规定的该项费...
一般纳税人的计算方法.比如收款10000元,应交增值税*0.17=1452.99.小规模商业企业计算方法:比如收款10000元,应交增值税1...
税种不同,计算公式是不一样的:很多种1、企业所得税=应纳税所得额*税率2、个人所得税=应纳税所得额*税率-速算扣除数3、营业税=营业额*税率4、印花税=合同金额...
企业的应纳税所得额乘以适用税率,减除按照企业所得税法的规定减征、免征和抵免的税额以后的余额,为应纳税额。一、居民企业来源于中国境内、境外的所得,非居民企业在中国...
答: 重庆骏源酒店我有一个订单,因个人原因未能入住,但已扣费,我如何才能开发票?有没有联系电话?
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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应纳税所得额是什么 ?
应纳税所得额是什么 ?
不应包括临时、偶然的一次性所得,纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额,企业有下列情况之一的 , 逾期仍不申报的。 【概念】应纳税所得额,简称应税所得; ③只能准确核算成本费用支出,或成本费用支出能够查实,但其收入总额不能准确核算的;④收入总额及成本费用支出均不能正确核算,不能向主管税务机关提供真实、准确、股息等,由于劳动、经营或投资而获得的继续性收入,狭义上只包括有连续来源的收入,如经营利润、工资、完整纳税资料,难以查实的;⑤账目设置和核算符合规定。广义上包括一切收益。计算应纳税所得额的法律依据:①依照税收法律规定可以不设帐簿 ,或按照税收法律规定应当设置但未设置的:纳税人在计算应纳税所得额时,扣除为取得收入所需费用后的余额,是自然人或法人在一定期间内,其财务一般来说. 以连续性所得为主3. 以净所得为主4;②只能准确核算收入总额 ,或收入总额能够查实,但其成本费用支出不能准确核算的 ,采取核定征收 . 应税所得是有合法来源的所得2,但并未按规 定保存有关帐簿,经税务机关责令限期申报。【特征】1、凭证及有关纳税资料的;⑥发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,扣除相应费用后的纯收入、会计处理办法同国家有关税收的规定有抵触的,应当依照国家有关税收的规定计算纳税。纳税人不得漏计或重复任何影响应纳税所得额的项目。应纳税额的确定:按照规定. 应税所得为货币所得,是能够提高纳税能力的所得,仅限于经济上的所得
就是需要缴纳税额的那部分所得就是个缴税基数
你可能感兴趣的内容?利润总额+超出工资总额部分(1600*职工人数)+业务费用超出部分(收入的一定比例如0.5%)+罚款的支出+一般性的捐款+多提的折旧等-国债利息收入-以前年度允许弥补的亏损-税法认为可以免税的收入等.就是应纳税所得额
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利润总额根据税法要求进行纳税调增或调减后即成为应纳税所得额。 利润总额与应纳税所得额在平时预缴所得税时差不多,基本按利润总额*所得税率计算应预缴所得税。区别主要...
利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益+营业外收入-营业外支出
本年利润是权益类科目,借方代表本年亏损,贷方表示本年的利润。1.利润总额的核算方法的账结法(1)企业每月结账时,将损益类科目的余额,全部转入“本年利润”科目,通...
通过公式就可以看出应纳税所得额=会计的利润总额+或(-)纳税调整金额应纳所得税额=应纳税所得税*规定税率.其实,简单地说,应纳税所得额就是企业在一定期间取得的应...
授信就是银行给你(企业)的信贷额度如果授信给你100万,你已用款20万,授信余额就是80万了
答: 隆化办理孕产妇救助差出院发票能办理吗
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这个不是我熟悉的地区免税所得额_百度百科
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免税所得额
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免税所得额,又叫扣除标准,是指在征收的过程中,因国家政策的规定,应当扣除的免除征收的一部分所得额。最常见的情况是在和企业所得税的计算过程中。
免税所得额计算公式
应纳个人所得税税额=(应纳税所得-扣除标准)*适用-速算扣除数例如:个人所得税的计算过程中,应纳税所得额中包含免税所得额(扣除标准)1600元在内,扣除标准1600元/月。
不超过500元的,税率5%,速算扣除数为0;
超过500元至2000元的部分,税率10%,速算扣除数为25
超过2000元至5000元的部分,税率15 %,速算扣除数为125
超过5000元至20000元的部分,税率20 %,速算扣除数为375
超过20000元至40000元的部分,税率25%,速算扣除数为1375
超过40000元至60000元的部分,税率30%,速算扣除数为3375
超过60000元至80000元的部分,税率35%,速算扣除数为6375
超过80000元至100000元的部分,税率40%,速算扣除数为10375
超过100000元的部分,税率45%,速算扣除数为15375
免税所得额个人所得税
一、个人所得税:
年为:800元。
2006年1月--2008年3月为:1600元。
日以后为:2000元。
二、个人所得税的免征项目具体有:
1、科学、技术、文化成果奖金。主要包括个人在科学、技术、文化方面有发明创造的成果,由中国政府或中外科技、文化等组织发给的奖金。
2、在中华人民共和国的国家银行和信用合作社储蓄存款的利息。主要包括人民币和外币储蓄存款所得的利息以及国家银行委托其他银行代办储蓄存款的利息。至于个人在中国各地建设(投资)公司的投资,不分红利,其股息不高于国家银行、信用社储蓄存款利息的,也免于纳税。
3、福利费、抚恤金、救济金。主要包括外商投资企业按照有关规定,从企业缴纳所得税后的利润提留的福利基金中支付给职工的福利或救济性质的补助费。
4、保险赔款。
5、军队干部和战士的转业费、复员费。
6、干部、职工的退休费、退职费。
7、各国政府驻华使馆、领事馆的外交官员薪金所得。主要包括各国驻华使馆、领事馆的外交官和其他享受外交官待遇的人员薪金所得。对各国驻华使、领馆内其他人员的薪金所得的免税,应当以该国对中国驻该国使、领馆内的其他人员给予的同等待遇为限。
8、中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。目前,财政部已批准免税的所得主要有:华侨从海外汇入我国境内赡养其家属的侨汇;继承国外遗产从海外调入的外汇;取回解冻在美资金汇入的外汇;中国血统的外籍高级知识分子退休来华定居,由于过去的雇佣关系,而从国外领取的退休金、年金。

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