我6月份的时候已经结转会计期间箌七月了然后我想要等到9月份的时候再继续做账可以吗,就是一天之内把七月结转到八月八月结转到九月... 我6月份的时候已经结转会计期间到七月了,然后我想要等到9月份的时候再继续做账可以吗就是一天之内把七月结转到八月,八月结转到九月
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可以 技术上没有问题 业务上 凭证要单独处理
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一、内账就是对内部的账它反映每一笔真实的经济业务,只要发生了不管合不合理,有无票据都要反应出来内账是做给老板和股东看的,是反映真实的财务状况 ②、如果你单位有财务软件,可以使用财务软件做帐如果没有,就手工做账 三、内账很简单,内帐设置也没有规定要求可以作流水賬,也可以正规做帐总之,只要把帐登记清楚就行了 四、如果你打算按正规方法做帐: (一)先建账:需要建立总账、明细账、现金ㄖ记账和银行存款日记账。 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核审核无误后,编制记账凭证 2、根据记账凭证登记各种明细分类賬。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帳做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 6、将记账凭证装订成册妥善保管。 五、如果你打算做流水帐:可以设置:现金帐、银行账、收入明细账、成本费用支出明细账、借款往来明细账
要流水账例子,还是正规外账例子
1、根据公司发生的收入、费用支出票据编制记賬凭证。如
(1)老板投资50万,根据入资单做帐
(2)购买办公用品300元根据费用发票入账
借:管理费用--办公费 300
(3)业务餐费发票,入账时
借:管理费用--业务招待费
2、根据编制的记账凭证登记现金、银行日记账和明细账
3、月末,做相关的提取、结转分录
借:管理费用--折旧費
4、根据记账凭证编制“记账凭证汇总表”。
5、根据编制的“记账凭证汇总表”登记总账
6、结账、对账、编制会计报表。
好的!谢谢你叻!大概明白了!
人家代账不做的原因是根据公司給多少单据做多少
不给人家视同未发生 不担责
收入不入账不缴税这个问题较大 需同老板商量是否入账