有谁知道这些报销差旅费 会计分录录怎么做

  • 分开记1、报销差旅费借:管理费鼡850贷:现金8502、支付代垫费用根据提供的垫付单据借:其他应收款——XX单位(或XX费用)贷:现金
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  • 预借时借:其他应收款一张平 2000 贷:库存现金 2000报销时借:库存现金 200 管理费用一差旅费 1800 贷:其他应收款一张平 2000
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  • 财务管理实行这种制造不好因为查账时很可能要征个人所得税,财務管理有问题差旅费报销有专门的报销单为什么不填这个报销单报销呢?###员工出差先自己垫付差旅费月末再结算工资中支给员工. 凭证報销借:管理费用-某某差旅费 贷:应付工资-差旅费报销,发放时借:应付工资贷:现金
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  • 答:预借差旅费 借:其他应收款——某某业务员1000 贷:库存现金1000 报销 借:库存现金150 管理费用——差旅费850 贷:其他应收款——某某业务员1000

  • 答:预借差旅费借:其他应收款——某某业务员1000贷:库存现金1000 报销借:库存现金150 管理费用——差旅费850贷:其他应收款——某某业务员1000

  • 答:采购员预支时分录:借方:其他应收款 1,100贷方:现金 1,100回来报销时分录:借方:现金 200 差旅费 900贷方:其他应收款 1,100谨供参考!

  • 答:##借:库存现金200管理费用900贷:其他应收款1100### 借 管理费用900 库存现金200 贷 其他应收款1100

    答:职工张某出差借款属于“其他应收款”---就是不在生产之列,但早晚要还给公司的哦. 差旅费记在“管理费用”下. 应该选c 转账凭证 : 借:管理费用 200 贷:其他应收款--张某 200 收款凭证 : 借:现金 100 贷:其他应收款--张某 100 简单写,就是: 借...

  • 答:采购员预支时分录:借方:出差预支 1,100贷方:现金 1,100回来报銷时分录:借方:现金 200 差旅费 900贷方:出差预支 1,100谨供参考!

  • 答:这能给他报销吗还有200元去哪了? 如果一定要作会计处理那就这么处理吧: 1.预借差旅费 借:其他应收款—李明 1000 贷:现金 1000 2.报销差旅费 借:管理费用—差旅费 500 借:现金 300 贷: 其他应收款—李明 800 剩下的200元继续挂他名下以后再处理。

    答:一、企业: 1.预借差旅费 借:其他应收款——李明 1000 贷:现金 1000 2.报销差旅费 借:管理费用——差旅费 500 现金 300 贷: 其他应收款——李明 800 借:...

  • 答:已花销的差旅费计入管理费用结余的差旅计入库存现金,报销差旅费 会计分录录为: 借:库存现金(余额) 管理费用——差旅费 1290 贷:其他应收款 1500

  • 答:借:管理费用 700 库存现金 100 贷:其他应收款--张强 800

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