英国vat注册报税需要多少钱

请教关于英国VAT账号注册流程和代理注册 - 外贸B2C -
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请教关于英国VAT账号注册流程和代理注册
各位大神好,我公司是深圳一家跑墒电商公司,主做亚马逊和Ebay,现销往英国的货物要交增值税,有哪位注册过英国VAT账号?请讲下注册所需要的资料?有代理注册的有可以留个联系方式,价格好说。
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & Thanks in advance
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百度没有找到吗
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亚马逊—英国站注册账号流程
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英国VAT申请所需文件
Value Added Tax简称VAT,前身是“Purchase Tax”,在日英国加入欧洲经济共同体(EEC)之后在同年4月正式开始改成了“Value Added Tax”自号开始英国VAT从17.5%增长到了20%。
所有在英国的公司都应该注册VAT,因此它已经成为英国政府第三大收入来源。但对于很多不熟悉申请流程的卖家,这事操作起来有点难。
今天小编就带你一起来看看申请英国VAT的流程,所需文件。
尽管申请手续在很多国家都可以办,但相对来说欧盟国家的程序较简单,费用也相对较低一些。
非英国商业机构注册英国VAT号码所需文件:
1、营业执照(公司或者个人)扫描件
2、法人代表的身份证或者护照扫描件(最好是护照)
3、公司法人或者个体经营者的地址证明文件 (水费电费单据和银行帐单)
4、法人和个体经营者的结婚证(如果已婚)(如果没有就要出公司证明信件,联系起草信件)
所需填写的资料:
1、法人代表的名字
2、法人代表的出生日期
3、公司或者个体经营注册地址(中文和英文)
4、公司的英文名称
5、公司(个人)店铺主要经营范围 (例如家具用品,服饰,户外用品等等)
6、联系电话
7、电子邮件
8、公司网页
9、预计在英国12个月销售的营业额
10、注册VAT的开始日期
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申请英国VAT常见问题
下面是注册VAT时常常会遇到的问题,对于英国VAT还有疑问的卖家们可以好好读一读。
我可以以什么身份注册VAT?
你可以用以下身份注册
1. 个体户,独资经营人 sole proprietor)
2. 合伙人经营 partnership)
3. 公司经营 corporate body)
4. 协会或俱乐部 club or association)
没有英国办公室或业务机构应该如何注册?
如果你在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,你就属于NETP(non-established taxable person ) 。如果需要,你仍然可以注册英国VAT。
你仍然可以注册英国VAT。
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你可以选择如下注册方式:
1. 按非本地纳税人身份直接注册
2. 授权给代理人或者中介协助注册
如何从海外申报和缴纳税款?
在你收到HMRC发给你的VAT号码后,你也同时拥有了一个HMRC网站的登录账号。你可以使用这个账号登录HMRC的在线系统进行税务申报。
如果你没有英国银行帐号缴纳税款,HMRC也接受国际银行转账。你会得到一个英国花旗银行的账号,你届时只需将应缴税款在HMRC指定的日期内汇入即可。
我有多个eBay账号,要如何申请和使用VAT注册号码?
如果你有多个eBay账号,我们建议你在提交VAT注册申请之前向HMRC的NETP(Non Established Tax Payer) 运营部门进行咨询,询问他们的专业意见。
请向HMRC详细说明以下情况,以获得更加准确的意见。
1. eBay账号的数量和持有人名称是否一致
2. 你准备申请VAT的身份
& & • 个体经营 (Sole Proprietor)
& & • 合伙人经营 (Partnership)
& & • 公司经营 (Corporate body)
通常HMRC会要求你在注册的表格中对以上信息做出明确说明,包含罗列出你拥有的eBay账号等。
HMRC的NETP(Non Established Tax Payer) 运营部门联系方式:
电话: +44 (0) / 404818
我有多个eBay账号,应该如何申请VAT号码?
VAT号码与相关申报经营的实体一一对应。如果你以该实体拥有这些eBay账号,那么你可以将该VAT号码使用在该实体所拥有的eBay账号下面。我们同时提醒你,当你将VAT号码使用在多个eBay账号下时,你应该同时履行相关账号的税务申报。
当我以海外商家或者个人的身份向HMRC申请VAT号码时,申请流程有什么区别吗?
NETP(Non Established Tax Payer)申请流程对于个人和商家没有区别。详情请你咨询HMRC并遵照要求提交相关注册资料。
eBay会不会透露我的销售收入给税务部门?
eBay 依法尊重和保护用户的隐私信息,你在eBay的相应个人信息和交易信息都受到相应隐私法规的保护。
eBay会检查我的税务申报和缴纳吗?
eBay不是一个税务机关。你在英国海外仓储的销售应当向英国海关和税务总署HMRC申报,相应你的税务责任也会受到HMRC的监管。
注册VAT号码后,我需要多长时间做一次税务申报?
当你得到自己的VAT号码后,每三个月需要向HMRC做一次税务申报(Quarter Return). 你可以访问HMRC的网站获取更多关于季度申报的说明:
当我注册好VAT号码后,我要如何缴纳销售税给HMRC?
你会从HMRC收到详细的税收缴纳要求和流程说明,请你以HMRC的通知为准。通常情况下HMRC会给你一个英国的银行账号,你需要在HMRC指定的时间日期前向这个银行账号付款,付款方式可以通过国际电汇完成。
如果我没有按时或者正确履行税务申报会有什么处罚?
你应当依法及时,准确地向HMRC完成税务申报。否则你可能会受到相应的法律制裁。
VAT申请办公室和联系方式
外国公司或公民申请 NETP (Non Established Taxable Person)
HMRC Non Established Taxable Persons Unit
Ruby House
Ruby Place
United Kingdom (英国)
联系电话: +44 (0) / 404818
标准申请流程 (英国公司或英国公民方式)
HMRC VAT Registration Service
62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton
United Kingdom (英国)
联系电话: 9
英国税务部门HMRC网站:
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希望对LZ有帮助
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回复 #7 茉茉酱 的帖子
辛苦了,非常感谢!!!
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建议找专业的英国VAT注册公司进行注册,省时省力。我知道的深圳瑞峰大通是专业做英国VAT注册的。
英/德/美/日/法/意/西/加拿大亚马逊FBA清关.
EORI/VAT.英国VAT注册.
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需要提供哪些资料?
A 证明文件
至少提供以下其中一项:身份证,护照 ; 公司提供公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B 基本商业信息
我们将在XXX销售XXX产品。(中英文皆可)
例如:我們將在amazon.co.uk銷售phone accessories。
申请VAT税号的流程?
1. 税务服务合同签订;
2. 证件材料及申请表格提交;
· 申请表格包括: VAT申请表格,客户信息表格;
· 证件材料包括:申请人证件(身份证 +护照扫描件),申请人地址证明文件(信用卡帐单 /租赁合同等);
3. 申请时间: 4-8周
4. 获得 VAT税号证书文件
5. 英国税号后期维护: 季度税务申报
钟镇橙 QQ: 手机:
亚马逊开店,沃尔玛开店,海外公司注册,开户,商标,做账年审,VAT等服务。
(智的跨境)
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申請英國VAT稅號需要什么資料
申請英國VAT稅號需要什么資料
中國大陸(或香港)公司申請英國VAT稅號需要提供以下資料
A 證明文件
必須提供:公司營業執照(或個體戶營業執照)
至少提供以下其中壹項:身份證,護照
至少提供以下任意兩項(最好三項):戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證,出生證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單
B 基本商業信息
我們將在銷售產品。(中英文皆可)
例如:我們將在amazon.co.uk銷售phone accessories。
英國公司申請英國VAT稅號需要提供以下資料
A 證明文件
必須提供:公司證書(Company Certificate)
至少提供以下其中壹項:身份證,護照
至少提供以下任意兩項(最好三項):戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證,出生證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單
註:個人資料提供者必須是公司的董事,股東或者法定秘書。
B 基本商業信息
我們將在銷售產品。(中英文皆可)
例如:我們將在amazon.co.uk銷售phone accessories。
从海外公司、海外商标到亚马逊海外站点全流程服务。
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关注 别沉了
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中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号需要提供以下资料
A 证明文件
1,营业执照
2,至少提供以下其中一项:身份证,护照
3,至少提供以下任意两项:户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
从海外公司、海外商标到亚马逊海外站点全流程服务。
当前时区 GMT+8, 现在时间是
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FOBShanghai.com【注册英国公司】搞不懂VAT?干货在这,拿走不谢!
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【注册英国公司】搞不懂VAT?干货在这,拿走不谢!
利好!英国公司大降价——注册只需4800元!现委托卓盈代理注册英国公司,还可帮您申请英国VAT哦~VAT税号VAT税号爆单,随之而来的是很多超级大卖家关于VAT的各种问题。专业事找专业人,这个先不谈,但作为VAT的一些基本干货和知识,跨境卖家还是得自己掌握,话不多说,且看下文!跨境的那些坑如何绕?如何跳?化解方法如下:1、VAT税率税率分类标准税率VAT:20%&(适用任何时期的卖家)Flat VAT:7.5%(首年6.5%,适用刚起步卖家,销售额不大的)&具体算法进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值 头程运费 进口关税)*VAT费率(20%)进口关税 =申报货值 X商品税率&销售增值税(SALES VAT)=最终销售价格/ 6 &&实际缴纳VAT(增值税)=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)&通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税。案例说明假设某款耳机卖家正发往英国,数量为200个,申报价值 20 英镑/个。那么,这些耳机总的申报货值为4000英镑,头程运费共500英镑,耳机的关税税率10%。在亚马逊的最终销售价格为100英镑/个。那么,卖家当季实际需要缴纳多少增值税?&进口VAT计算关税:关税=申报货值 X商品关税税率 = 4000*10% = 400英镑&进口增值税(IMPORT VAT):IMPORT VAT=(申报货值 头程运费 关税)X 20% =()X 20% = 980英镑&耳机全部售出:全部售出则销售额为24,000英镑,销售增值税为 24,000÷6=4000英镑, 应缴VAT(增值税)为0英镑&耳机只售出一部分:比如只售出120个,那么销售额为12000英镑,销售增值税为10英镑,应缴VAT(增值税)为20英镑。&2 、各国VAT税率及申报周期3 、关税税率查询因为每个国家查询关税的网站不一,我们主要拿英国来说,先输入网址 ,进入税务与海关同盟的官网,找到“Goods code”在其下方的输入框输入海关编码,比如说水彩,输入321310(通常显示10位数,查询可取前六位,每个国家前6位海关编码通用)点击下方的“Retrieve Measures”查询,即可得到该产品的关税税率。入乡随俗,强龙也不压地头蛇。到了别人的地方一定要遵守当地的法律法规,不知者无罪在法律面前丝毫说服力,一旦违反VAT相关条例,将导致高额的处罚!
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢英国VAT怎么申报?注册VAT后增值税如何申报?英国VAT税务怎么申报?有很多新手卖家对于英国VAT增值税申报的问题,了解的不是很全面,所以接下来我们就VAT增值税申报的问题,作个详细的分享,希望能够帮到大家。一、卖家什么情况下需要缴纳英国VAT增值税?只要卖家符合以下任意一个条件,就必须注册VAT并按规定申报和缴纳增值税。1、欧盟成员国的电商卖家,只要年销售超过8.1万2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的3、从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。二、VAT的增值税率是多少?20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)5%的低税率(如家庭用电或者汽油等)0%的税率(适用于极个别情况)三、注册了VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?对故意延误、错误或虚假申报,都可能受到英国税务局的查封。四、关于VAT零申报的问题1、VAT申请注册下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,卖家可选择由代理代为申报或自行申报;2、没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,有退税。3、没有销售额,当期无进口清关,做0申报;4、有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,进口税金单可抵扣。进&销,有退税;进&销,需补缴抵扣多出的销售税。5、有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做0申报,并缴销售税6、若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。PS:关于英国VAT增值税申报的具体事宜就先分享到这里,本文由鼎卖网整理分享,如有雷同或侵权,可联系告知修改或移除。0添加评论分享收藏VAT常见问题17答 出口英国的跨境电商必看![公众号推广]
  近日有部分亚马逊英国站卖家反馈称,收到Amazon英国电话,要求在6月30日前,亚马逊英国站后台必须提供VAT税号。据介绍,目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。  据悉,此次VAT主要针对海外仓卖家,对直邮卖家影响不大,直邮货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT(确保售出价格在此范围,否则有被查到的风险)。综合来看,我们国内亚马逊卖家需要缴纳给英国的VAT其实是很少的,只需要缴纳(销售税VAT—进口)的部分,而销售税VAT已经包含在产品售价中,是消费者自己承担的。  什么是英国VAT?  VAT是(ValueAddedTax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT(ValueAddedTax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。  VAT销售和进口税是两个缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售VAT您也需要缴纳。  如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT应缴范畴,我们您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以地使用英国本地仓储发货和销售。  VAT的税率是多少?  VAT有三种税率:  20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)  5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)  0%的税率(适用于极个别情况)  卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口(IMPORTVAT)。  进口(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。  需要注意的是,VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的账号。  如何缴纳VAT?  VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口)和缴税(销售税VAT):  1、使用英国税务部门的在线操作系统自行申报;  2、指定正规会计师代为操作。  由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们客户委托专业的会计师帮您做税务申报。  注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。  1)卖家不缴纳会有什么后果?  卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。  2)VAT的申报周期是多长?  申报期间说明  1)第一个申报期  商家收到英国VAT号码之后,第一个申报期,会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。  一般而言,如果商家在日取得VAT号码,第一个申报期则是日-日。  商家需要在日-31日之间,把10月21日-11月30日的交易如实申报,并且缴纳相应税款。  2)后续申报期  第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。  3)是否可以使用其他公司的VAT号码吗?  每个VAT号码都是唯一的,您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的账号。  4)同一个VAT号码在多个亚马逊账号上,会关联吗?  是的,如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。  5)使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?  a.多个客户共用同个VAT税号清关,客户头程服务质量及效率不能得到有效;  b.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。  6)什么规模的客户注册VAT比较合适?  凡是从事跨国电子商务交易商家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT。  7)如果公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗?  a.若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可;  b.若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码。8注册后,每个季度都要交税,客户销售很少,每个季度0申报,是否会有影响?不交税有什么影响?  a.申请注册VAT下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,可选择由代理代为申报或自行申报;  b.没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,有退税;  c.没有销售额,当期无进口清关,做0申报;  d.有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,进口税金单可抵扣。进&销,有退税;进&销,需补缴抵扣多出的销售税;  e.有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做0申报,并缴销售税;  f.若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。  8)有了英国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗?  首先,要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然,有消息称,2020年,欧盟VATMOSS一体化,这意味着,一个VAT号码统一欧盟指日可待!  其次,中国企业在欧洲分别注册VAT是碟中谍(Mission:Impossible),怎么解决这个问题呢?最常见办法就是距离销售(distancesales)比方说,在英国使用海外仓,但是把货物快递到欧盟其他国家的消费者手里。  当然,这个销售额并不是无限的,每个国家根据具体要求也有所不同,比如法国2016年为35K欧元,100K欧元,超过还是要在当地注册VAT的,另外一种方法,老老实实扎根在一个国家(英国比较方便)然后利用这个欧盟(英国)的公司申请VATMOSS。  9)直邮可以避税吗?  根据欧盟的,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT,并非单笔销售低于这个金额就免税,这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关,那么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式,当海关抽查货物时,会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑,如果不是,Duang~中招!  10)注册完英国VAT,是否拥有在英国银行账户?  英国VAT注册后,申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息;  英国银行账号需以英国公司身份才能开通,与税号并不相关  11)我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?  如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本?  申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料。  12)每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料?  越详细越好。季度税务申报所需材料:  进项单据,即进口纳税文件,C79文件或物流公司提供的账单;  销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单;  采购及销售数据,货品采购单据;  其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。  13)如非在英国经营业务,可完全免税  例如,我现在的产品在英国,通过英国ebay将其中15000欧元的产品买到了塞浦斯或者法国,这时候的VAT应该如何退,以及如何缴纳。  是否需在英国缴税,需要看您的产品是否在英国发出并卖出去。  按照您说的情况,如果产品是在英国发到法国,卖往法国的销售也是在英国申报,若卖往法国的销售额超过远程销售的限额,则需要在法国申请税号,在法国缴税。  关于退税的情况,只要当季度税务申报的销项比进项少,则为净退税的情况;退税的实现,可申请转回英国的银行账号或税局提供支票。  14)VAT和EORI的关系?  VAT是号码,通常入关需要的是EORI号码,而如果经济实体已经拥有VAT号码,需要在海关激活成为EORI号码,通常为9位号码前面加GB,后面加000。EORI号码也可以在没有VAT的情况下申请,但是需要跟第一票货物的信息一起申请,这里强调,中国的经济实体此不通。  15)英国VAT能否在和法国清关?  通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.距离销售。情况A是必须要在当地进行重复务登记的。情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额,以为例,每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。  16)如果拥有VAT账号,未进行VAT申报会怎样?  首先会对下次入关形成风险,其次看税局的反应速度,严重会查封企业库存,追究法律责任。  17)是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?  在您申请英国VAT时,您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国税务部门要求时,及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT的应税税额。  加入您新成立一个的法人实体或以其他的身份,而重新进行英国VAT应税销售,即使您以此新法人身份申请了英国VAT并因而没有被英国税务部门立即要求补缴VAT款,您仍有可能在之后被英国税务机关调查并被要求补缴相应税款乃至处以其他处罚及/或强制措施。  一般缴纳的VAT是(saleprice-各项开支)*税费-入关VAT,而入关的VAT=(货值+头程运费+关税)*20%(以英国站为例)。  关于欧洲站VAT其实很早就提上了议程,只是和平台并没有强制要求卖家必须执行,但如果接下来有这类的要求,对中国卖家是有一定影响,阵痛难免,但却可以目前整个行业的价格战不良风气。  目前看来,英国站根据英国的要求成为了第一个要求提供VAT税号的站点。英国税务海关总署(HMRC)的最新数据显示,每年约有131亿英镑的英国(约占11%)未被支付,相当于英国整体税收40%的缺口。随着各大平台不断整治风气,中国制造界品牌道不断迈进,想依靠电商平台货销全球,在海外市场树立品牌,遵循当地税务便是当务需要学习的课程。退一万步说,仅仅为了账号安全,申请VAT也是未来的必然之举。  最后,再明确一下海外仓、FBA仓及VAT的具体含义  海外仓是卖家为提高派送速度,客户体验,实现本地销售派送的一种备货行为。一般分为卖家自建、租用货代海外仓二种模式。卖家根据自己货物在各地区销售的情况而选择在不同地区建仓。目前很多大卖家在美国、英国、、等地区都建有海外仓。  FBA仓:亚马逊为提高买家体验为卖家提供货送亚马逊仓库,然后再发货的一种发货模式。只接受已经完成清关的货物进仓,货物在进入亚马逊FBA仓之前与亚马逊无任何关系。所以亚马逊货物进口方,不承担货物因进口清关和进口产生的关税等一起费用。  VAT:像做海外仓、FBA仓的客户VAT就分为“进口VAT”和“售后VAT”。拿英国为例;凡是跨境销售至英国,凡销售价格高于15英镑都需缴纳“进口VAT”;所有在英国当地产生的销售行为都需要缴纳“售后VAT”。这两个VAT费用不会重复征收,卖家缴纳的进口VAT可以在申报售后VAT时申请抵扣。(如你进口时用你的VAT号交了20英镑进口VAT,你在销售完所有商品后,需要交40英镑的售后VAT;当你去跟当地税务部门交VAT税时,你可以跟税务部门拿你进口时所交的20英镑的票据进行抵扣,到时40-20=20,你要交的VAT费用就变成20英镑了。  下面再重点解释一下欧洲FBA仓进口方面的一些问题:  1、对申报135英磅以下的货物做欧洲FBA仓一般选择快递运输,如DHL、UPS、Fedex、TNT或其它一些专线渠道,由于亚马逊收货人所以发货时要多预付关税服务(DDP),正常来讲货物进口清关时都需要VAT税号,而很多卖家并没有当地的VAT税号,一般不要求发货人提供当地个人VAT税号。  当地海关来说,最重要的是能收到关税,能按照交税是可以的,但是客户申报的货值不能够太低,因为货物清关时没有使用对应卖家的VAT税号,货物在亚马逊平台后期的销售所产生的售后VAT是没办法征税的,货物在当地销售其实已经偷税存在非法经营的风险,也就无法申请因进口退税,如果海关怀疑偷税情况会要求亚马逊平台提供卖家在平台的交易记录(而这种情况亚马逊平台会积极配合的),所以像没有VAT的客户按照正常卖价申报,以免海关重新估值征收惩罚性关税。  例如:1.一件商品进货价格10美金,最终卖价60美金。a.如果按照10美金进行申报;b.如按照30美金进行申报;c.如按照60美金进行申报。其中a&b被查的可能性会相对比较大,海关会因货值低报而进行查验的几率会大很多,到时需要客户提供购销合同,很多时候客户是无法提供的,海关扣关导致货物不能及时入仓和重新估值(惩罚性)卖家所承担的损失会更大。C.被海关查验,由于客户最终的卖家就是按照这个销售,海关找麻烦的基数就小很多。所以货物低保所承担的风险更大。  2、对申报135英镑以上的货物会产生进口关税(Duty),如果卖家不提供当地的税号去清关可能承担的风险更大,尤其是发往德FBA仓的货物。所以一般会要求卖家提供个人当地VAT税号去清关。卖家在当地进行性经营。有人多人可能会问可不可以使用别人的VAT税号去清关,长期这样操作肯定是不行的,问题还是承担偷税非法经营的风险,严重可能导致封帐号等。  一个VAT税号对应的是同一个人,是跟亚马逊平台帐号直接有关联的。货物用同一个VAT清关而在平台的销售却不是同一个卖家用这个VAT税号进口的货物对不上货物在国内的销售记录,很明显的进出不相符,如果金额大,税务部门很容易怀疑偷税。所以卖家对一些几百公斤甚至更重的货可以选择空运或海运到FBA仓,但必须要提供可以使用的税号。  3、亚马逊FBA仓库需要预约交货,亚马逊FBA仓很少有指定的物流任何供应商,但UPS在亚马逊FBA仓有的操作区域,所以货代公司现在用的比较多的头程物流主要是UPS、DHL或专线选择一些当地的物流公司去派送。而对每家快递交货亚马逊FBA仓都指接受同一家公司货物打标准托盘交货(往往托盘交货后是不能拿出来的,所以这也得增加物流成本)。另外亚马逊FBA仓从经营模式上分为三种:一、亚马逊自建仓库二、亚马逊租用仓库三、亚马逊外包给第三方的仓库。但是最重要的一点是,亚马逊任何形式的仓库,只接受已经完成清关的货物进入仓库。  4、对于送亚马逊仓的货物包装,亚马逊每个国家的每个仓库均有自己一个详细的货物包装及运输要求,每个仓库都有可能不同。关于亚马逊仓库对发送货物的标准要求,我们只能要客户在派送货物前详细的解读所配送仓库对货物包装、重量的要求,以免因不合规导致拒收、退运。  5、目前去欧洲亚马逊五个国家的货物,市面上最多的是从英国和,也有到西班牙、意大利和法国的,像到这三个国家的货物可以选择从英国或周转,现在很多卖家走的最为稳定的是英国,建在英国的海外仓是最多。
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