求大神写会计分录的口诀!

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13.已知本月材料成本差异率为1%,按时收回款项,存入银行,应付行政管理人员工资40000元,应付销售人员工资40000元。22.本月实现税后净利320000元,按规定比例10%提取法定盈余公积,另用存款为丁公司代垫运杂费300元,计划成本30500元。12。27.将本期所得税费用转入本年利润账户。其中:应付生产工人工资100000元,应付车间管理工人工资20000元。8.已知本期实现的利润总额为100000元,接17题,结转本月发出材料应负担的差异,按规定用存款交纳滞纳金3000元。24,收到对方开出银行承兑汇票一张。6.上述银行承兑汇票到期.用存款支付本季度短期借款利息3000元,要求计算本期应交所得税,增值税3400元,供货方代垫运杂费 共计600(其中运费500元).本月实现的各项费用如下,售价10000元,增值税1700元,材料验收入库。开出银行承兑汇票一张抵付贷款。15.出售一栋不需用厂房,原值300000元,已提折旧120.000元.计算本月短期借款应付利息1000元。所有款项均用支票支付。20,增值税85元,收到现金,销售部门计提1000元.对行政科采用定额备用金制度。作出下列分录:(1)转入清理(2)收到出售价款(3)计算应当缴纳的营业税(4)清理完毕.月末,汇总本月发出材料情况如下(按计划成本计价):生产A产品领用20000元,生产车间领用5000元,行政管理部门领用2000元,销售部门领用1000元,医务室领用500元,在建工程领用50000元。19.购入一台不需要安装即可投入使用的设备,要求将各项收入结转至本年利润。主营业务收入 200000
其他业务收入90000
营业外收入1000025.上述购进的B材料运达并入库。29.从本月应付工资总额中代扣个人所得税12000元。30。10.购进B材料一批,买价30000元,管理部门计提1000元。要求:根据应付工资总额分配工资费用。14.本月计提折旧12000元。21.本月应付工资总额为200000元,价款已收存银行。28.结转当年实现的净利润50000元。(按实际成本计价)5.销售产品一批,经核定该定额为10000元,所有款项均未收到。2.因乙公司破产,其中:车间计提10000元,其所欠贷款50000元无法收回,以现金拨付行政科。9.月末,增值税5100元,供贷方代垫运杂费800元(其中运杂费600元,要求将各项费用结转至本年利润。主营业务成本 100000
其他业务成本80000
营业外支出1000
营业税金及附加1900026,买价50000元,增值税8500元。营业税率5%。该资产已清理完毕,实际出售价格100000元.本月实现的各项收入如下。(材料按成本计价)111.销售给丁公司A商品一批,售价10000,增值税1700元。7。23.企业因为延期纳税,所有款项均用转账支票支付。材料尚未运达,发生运费1000元,现确认为坏账。3.以前确认的丁公司的坏账30000元,现重新收回存入银行。4.购进材料A一批,买价20000元,为上述采用定额备用金制度的行政科报销费用6000元,结转净损益。(已计入应付利息)相关说明:
一定要准确 有急用 谢谢!!! 我一定高分悬赏
我特别着急要用
主营业务收入
200000  其他业务收入
90000  营业外收入
10000  贷:本年利润
300000  25:按新税法应为25000  28:所得税
33000  注:其他业务收入 500  应交税金-应交增值税-销项税 85  8.借:其他应收款
10000  贷:现金
10000  9:本年利润
200000  贷:主营业务税金及附加
5000  贷:应交税金-营业税
5000  (4)借:应付利息
1000  21.借:应交税金-所得税
33000  注:按新税法应为25000  27.借:本年利润
33000  贷.借:基本生产成本
100000  制造费用
20000  管理费用
40000  营业费用
40000  贷:管理费用
6000  贷:银行存款
3000  以上是个人对会计理解做的:应付票据
24000  5.借:应收票据
11700  贷.借,共同学习,有错误大家指出来:银行存款
59500  20.借.借:现金 585  贷.借:主营业务成
100000  其他业务成本
80000  营业外支出
1000  主营业务税金及附加
19000  26:利润分配-提取盈余公积
32000  贷:原材料
78500  13.没看到17题  14:制造费用
10000  管理费用
1000  营业费用
1000  贷:累计折旧
12000  15:材料采购 30758  应交税金-应交增值税-进项税
(如果你写的是运费600的话,可
以进42元进项税)  银行存款
35900  11.借:原材料-B
30500  材料成本差异
300  材料采购
30800  12.借:基本生产成本-A
20000  制造费用
5000  管理费用
2000  营业费用
1000  在建工程
50000  应付福利费 500  贷.借:银行存款
59500  注:从09-1-1日起,新税法规定可以抵扣固定资产的进项税.则:  借:固定资产
51000  应交税金-应交增值税-进项税
8500  贷:应收帐款-乙公司
50000  3.借:银行存款 30000  贷:管理费用 30000  4.借:原材料
20565  应交税金-应交增值税-进项税 3435
(500元运费可抵扣35元税)  贷:应付工资
200000  22:应收票据 11700  7.借:财务费用
1000  贷:主营业务收入
10000  应交税金-应交增值税-销项税
1700  银行存款
300  2.借:管理费用
50000  贷.借:其他应收款
6000  10:营业外支出
80000  固定资产清理
80000  19.借:固定资产
59500  贷:本年利润
50000  贷:利润分配-未分配利润
50000  29.借:应付工资
12000  贷.借:银行存款 11700  贷.借:主营业务收入
10000  应......题量是不是大了点?没时间做呀!
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2X12年1月1日,A公司支付价款7500万元取得乙公司90%的股权并划分为长期股权投资,采用成本法核算,当日,以公司可辨认净资产公允价值为7800万元;2X14年7月1日,A公司转让乙公司60%的股权,收到价款6000万元。转让乙公司60%的股权后,A公司对乙公司不再具有控制但仍能够事假重大影响,因而将剩余股权投资改用权益法核算。A公司在取得乙公司90%的股权后至处置60%的股权期间,乙公司实现净利润1800万元,其中,2x14年1月1日至2x14年7月1日实现净利润360万元,未分配现金股利;确认可供出售金融资产公允价值变动收益210万元。A公司将剩余乙公司股权投资由成本法转为权益法核算时,应当(BD)A.调增投资账面价值670万元 B.调增投资账面价值770万元 C.调增留存收益480万元 D.调增留存收益580万元 E.挑怎留存收益600万元
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3楼回答的好经典!
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