云代账月末结转损益类账户为什么是负数呢

结转损益管理费用-工资出现负数 该怎么弄 新手求助_百度知道
结转损益管理费用-工资出现负数 该怎么弄 新手求助
我有更好的答案
不用着急,未必是你的错:一是你查一下科目余额(上月和本月),是否管理费用期末有余额,如果有余额肯定结转有了问题;二是梳理一下本月的涉及工资的凭证(一般是先发放,后计提)是不发多了,计提的少或相反;三是结转损益是系统自动结转还是手工结转,如果自动结转看是不是凭证定义公式有问题,如果是手工结转是不是科目发生额录入串行了.其他原因应该没有了.明白了吧?
没什么的.................
结转损益就是把发生额结转为0,“管理费用-工资出现负数”不知是结转前是负数,还是结转后为负数。如果结转前是负数,就用蓝字作为结转数;如果是结转后为负数,那说明你结转错了,要查找原因。希望能帮助到您!
谢谢 但是我每个月结转的金额 都差不多 是结传后
怎么可能,你结转的数字应该是你本月发生的数字,怎么可能是负数。
是啊 不知道是不是系统有问!我们这个月工资的发生额有12万多 我计提工资 计提了11万 是不是这个环节出问题了
本回答被网友采纳
借:管理费用-工资贷;本年利润
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
学英语的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。管理费用借方是负数,怎么结转?_百度知道
管理费用借方是负数,怎么结转?
管理费用借方是负数,怎么结转?以下哪个正确啊是借本年利润(红字)
贷,管理费用(红字)
借本年利润
贷管理费用
我有更好的答案
  管理费用借方是负数,可以用红字转入本年利润的借方。  管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。  包括公司经费,工会经费,职工教育经费,劳动保险费,待业保险费,董事会费,咨询费,审计费,诉讼费,排污费,绿化费,税金,土地使用费,土地损失补偿费,技术转让费,无形资产摊销,开办费摊销,业务招待费,坏账损失,提取的存货跌价准备,存货盘亏,毁损和报废(减盘盈)损失,以及其他管理费用。
公司经费包括公司总部管理人员工资,奖金,职工福利费,差旅费,办公费,折旧费,修理费,物料消耗,低值易耗品摊销以及其他公司经费。  本年利润是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),它是由企业利润组成内容计算确定的,是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。  利润是指企业在一定会计期间的经营成果,它是企业在一定会计期间内实现的收入减去费用后的余额。会计制度规定各种费用的结转在期末进行,期末结转费用的方法有两种,一是表结法、二是账结法。账结法的优点是各月均可通过“本年利润”科目提供其当期利润额,记账业务程序完整,但增加了编制结转损益分录的工作量。  本年利润的会计处理  一、本科目核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。  二、企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方 余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。  三、年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。  本年利润账户的余额表示年度内累计实现的净利润或净亏损,该账户平时不结转,年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户,借:本年利润,贷:利润分配——未分配利润。如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额,需将其他明细账转平,借:利润分配一未分配利润,贷;利润分配— 提取盈余公积、向投资者分配利润等。至此,所有结转分录可以划上一个圆满的句号。    
采纳率:87%
借:本年利润(红字)
贷:管理费用(红字)
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。金蝶财务软件明细帐里结转汇兑损益怎么是负数啊?例如:负数我可以放在相反的科目里就好了_百度知道
金蝶财务软件明细帐里结转汇兑损益怎么是负数啊?例如:负数我可以放在相反的科目里就好了
金蝶财务软件明细帐里结转汇兑损益怎么是负数啊?例如:负数我可以放在相反的科目,就可以不出现负数了,但我怎么在金蝶里调啊?明细账里出现负数多难看啊,不仔细看还以为我记错账了呢?
我有更好的答案
尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:感谢您对金蝶公司的支持!
到固定资产界面计提折旧时出现&不让提了,结账的时候又提示我没有计提折旧
采纳率:91%
在系统维护——帐套选项——账簿里面选择“账簿余额方向”为“根据余额正负自动调节(余额数值都是正数或零)”
我已经这样调了,明细账里还是有负数
生成了凭证手工调一下
为您推荐:
其他类似问题
金蝶财务软件的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。月底结转损益,本年利润出现了负数是什么情况?_百度知道
月底结转损益,本年利润出现了负数是什么情况?
借:本年利润
主营业务收入
贷:营业税金及附加
主营业务成本
销售费用...
我有更好的答案
  本年利润为负数表示亏损。   本年利润是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),它是由企业利润组成内容计算确定的,是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。  本年利润账户是一个汇总类账户。其贷方登记企业当期所实现的各项收入,包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等;借方登记企业当期所发生的各项费用与支出,包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益(净损失)、营业外支出、所得税等。  本年利润属于所有者权益,默认为贷方余额,当借贷方发生额相抵后,若为贷方余额则表示企业本期经营经营活动实现的净利润,若为借方余额则表示企业本期发生的亏损,借方余额也即贷方余额的负数。[
帐务处理反了,应该是这样的,贷方本年利润是本期有盈余,借:主营业务收入
贷:营业税金及附加
主营业务成本
那我在最后一笔结转本年利润,未分配利润要怎么做呢?
借:本年利润
(贷方余额)
贷:利润分配
借:利润分配
贷:本年利润(借方余额
本年利润期末有余额的吗?
本年利润期末有余额的吗?
年末结转后,本年利润科目无余额。
本回答被提问者采纳
你的会计分录是错误的,结转损益:借:主营业务收入
贷:本年利润
结转损益:借:本年利润
贷:管理费用
主营业务成本
主营业务税金及附加
所得税如果本年利润的期末数在贷方,那么是盈利;如果期末数在借方,那么是亏损.
月底结转本年利润的分录应为借:主营业务收入
贷:本年利润
82950借:本年利润
贷:营业税金及附加
主营业务成本
负数就是亏损的意思。余额在借方。
你做反分录了 应将本年利润做在贷方 说明 你这个月 盈利了
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
结转损益的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。月末结转产成品余额为什么会出现负数_百度知道
月末结转产成品余额为什么会出现负数
我有更好的答案
期末存货余额是负的?成本没进够或者分配错误
采纳率:84%
为您推荐:
其他类似问题
月末结转的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 转账凭证结转损益 的文章

 

随机推荐