老师您好课文朗读,您好,我的问题是我们老板有两个公司,他的一些费用票和一些支出怎么在这两个公司之间合理的去分配

老师您好,请教几个问题:
1、外包劳务给外国公司或外国个人,能否在境内支付人民币给对方(合同金额为人民币)?对方提供的是外国发票,未代扣找缴税款此笔业务是否可直接入帐?是否要有代扣代缴税款凭证和外汇支付凭证作为附件?
2、对方要求合同按不含税价签订,如对方净得20万,税款由
老师您好,请教几个问题:
1、外包劳务给外国公司或外国个人,能否在境内支付人民币给对方(合同金额为人民币)?对方提供的是外国发票,未代扣找缴税款此笔业务是否可直接入帐?是否要有代扣代缴税款凭证和外汇支付凭证作为附件?
2、对方要求合同按不含税价签订,如对方净得20万,税款由我公司承担,应代扣代交15%税款(营业税5%,所得税10%),此时应代扣代交税款是多少?A、20万/0.85*15%=3.53万;B、20万*15%=3万,如我公司想按B方法即3万代交税款,是否合同中必须去掉“不含税”字样。我公司可否承担该代交的税款,可否凭代交的税单计入“管理费用-劳务费”?
3、将外国员工的房租费原计入了“应付工资-房租费”后来计入了“管理费用-租赁费”哪个好一点,另外这样的变化还有原来预提的费用现在改成了直接列支,这些会计处理方法的变化是否属于会计政策变更,是否需要经过报批和说明。
4、10年有些费用在11年1月列支,是否要通过“以前年度损益调整”调整上年利润总额?所得税汇算清缴是按“调整后利润总额”还是按“原利润总额+纳税调整项目”申报?
5、房东将一批用过的办公家俱和空调卖给公司,但付款后不肯提供发票,所以该固定资产一直无法入帐,该如何处理?我公司可否去税务代开?需交哪些税款,该税款可否加计入固定资产成本(我公司目前非增值税纳税人)?如一直不入帐会有什么影响?
6、所得税核定征收单位是不是可以以收据或白条入帐?(在影响纳税上)
请老师百忙中指点,谢谢了!
1、外包劳务给外国公司或外国个人,能否在境内支付人民币给对方(合同金额为人民币)?对方提供的是外国发票,未代扣找缴税款此笔业务是否可直接入帐?是否要有代扣代缴税款凭证和相关信息支付凭证作为附件?
可以凭发票直接入帐,没有代扣代交税款,只能你单位承担了,否则税务局查到,要补税+罚款+滞纳金
2、对方要求合同按不含税价签订,如对方净得20万,税款由我公司承担,应代扣代交15%税款(营业税5%,所得税10%),此时应代扣代交税款是多少?A、20万/0.85*15%=3.53万;B、20万*15%=3万,如我公司想按B方法即3万代交税款,是否合......
1、外包劳务给外国公司或外国个人,能否在境内支付人民币给对方(合同金额为人民币)?对方提供的是外国发票,未代扣找缴税款此笔业务是否可直接入帐?是否要有代扣代缴税款凭证和相关信息支付凭证作为附件?
可以凭发票直接入帐,没有代扣代交税款,只能你单位承担了,否则税务局查到,要补税+罚款+滞纳金
2、对方要求合同按不含税价签订,如对方净得20万,税款由我公司承担,应代扣代交15%税款(营业税5%,所得税10%),此时应代扣代交税款是多少?A、20万/0.85*15%=3.53万;B、20万*15%=3万,如我公司想按B方法即3万代交税款,是否合同中必须去掉“不含税”字样。我公司可否承担该代交的税款,可否凭代交的税单计入“管理费用-劳务费”?
合同可按20万/0.85=23.52万签订,这样扣掉税款,对方还是净得20万,你也可以将税款计入劳务费中,否则,你单位承担的税费只能记入营业外支出,且不允许税前扣除
3、将外国员工的房租费原计入了“应付工资-房租费”后来计入了“管理费用-租赁费”哪个好一点,另外这样的变化还有原来预提的费用现在改成了直接列支,这些会计处理方法的变化是否属于会计政策变更,是否需要经过报批和说明。
这属于会计准则应用问题,如果是当期的费用,可以直接列支,不需经过报批,如果存在跨期费用,直接列支的话,这是会计准则和税法不允许的
4、10年有些费用在11年1月列支,是否要通过“以前年度损益调整”调整上年利润总额?所得税汇算清缴是按“调整后利润总额”还是按“原利润总额+纳税调整项目”申报?
如果费用金额不大或发票日期是12月份的费用,可以不用通过“以前年度损益调整”,直接记入当期费用即可
“调整后利润总额”与“原利润总额+纳税调整项目”是一个数
5、房东将一批用过的办公家俱和空调卖给公司,但付款后不肯提供发票,所以该固定资产一直无法入帐,该如何处理?我公司可否去税务代开?需交哪些税款,该税款可否加计入固定资产成本(我公司目前非增值税纳税人)?如一直不入帐会有什么影响?
答:个人销售旧办公家俱和空调是免增值税的.因此,你可以要求该人到税务机关给你代开发票,入帐.
6、所得税核定征收单位是不是可以以收据或白条入帐?(在影响纳税上)
答:既然所得税是核定征收,因此,现实中好多单位有发生收据或白条入帐的情况.
境外个人取得的佣金所得,若与A公司签订劳务合同,提供独立个人劳务,不属于工资、薪金所得。
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支付给个人的劳务,因为没有发票所以由税务部门代开劳务发票,其实就是对劳务人员个人所的到的这部分收入上了一道个人所得税。
1、如果你代表公司办理此项业务,当然要将劳务发票(两联)和完税凭证全部交给公司,自己不留,也不应该留。
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答: 试管移植痛不痛的呢,这个费用大概是多少钱的啊,要做哪些检查才可以做的?
答: 工行有个理财产品,月存.每年利息好几百。连存10年有分红,我算了一下很划算,比基金和单纯的存款都好,你去了解一下。
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这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415>>>>老师,我们是商贸公司,有两个营业执照一个是个体一个是一般纳税人,一般用一般纳税人给商超开票,但是我们的进项发票商品只有一个,但给商超供货所有品项都供货,我给商超开发票怎么开呀,能不能让我自己个体的给一般纳税人的开票 _0
老师,我们是商贸公司,有两个营业执照一个是个体一个是一般纳税人,一般用一般纳税人给商超开票,但是我们的进项发票商品只有一个,但给商超供货所有品项都供货,我给商超开发票怎么开呀,能不能让我自己个体的给一般纳税人的开票 _0 0:0:0 wondial
老师,我们是商贸公司,有两个营业执照一个是个体一个是一般纳税人,一般用一般纳税人给商超开票,但是我们的进项发票商品只有一个,但给商超供货所有品项都供货,我给商超开发票怎么开呀,能不能让我自己个体的给一般纳税人的开票 _0老师,我们是商贸公司,有两个营业执照一个是个体一个是一般纳税人,一般用一般纳税人给商超开票,但是我们的进项发票商品只有一个,但给商超供货所有品项都供货,我给商超开发票怎么开呀,能不能让我自己个体的给一般纳税人的开票[]
[/疑问]就是说一个地址两个公司,一个是一般纳税人,一个是个体,通常用一般纳税人开发票给大型超市,但进货的品项只有一个是厂家给我们开了发票的,但供货给商超的品项多,都要开发票,我能不能从个体的户头进货给自己一般纳税人的户头
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老师,您好,公司银行帐户支出25000,用途写的是差旅费,实际上这个是还领导的钱,没有差旅的票,这个如何做分录
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