11个点的销项税额能让17个点的进项税额 销项税额抵扣吗

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为什么增值税点是8个点呢,不是按17%的增值税率来的么?
还有如果出厂价是1000,货到离岸港口的运费是50,按增加8个点来算,FOB(离岸港),是多少呢?急求高手指点。
[ 本帖最后由 zhuyiliang 于
08:54 编辑 ]
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因为是增值税啊
Fob价格=出厂价*(1+税率)+陆运费+港杂
你这个=1000*(1+8%)+50 +港杂/数量
港杂费除以数量 就是均摊在单位货品上的港杂
你这个50是单位货品的陆运费吧
增值税简单的说 就是你缴纳8个点的税,开税票的时候按照17个点开
这个就是这样的&&算是国家鼓励中小企业出口的政策吧
[ 本帖最后由 zhangjie0821 于
17:32 编辑 ]
(Sunny Lee)
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呵呵,学习了
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开税票是按17个点开,是不是意味着出口后退9个点的税呢?
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你买原料的时候,供应商不是给你开票了吗? 你可以用这个发票抵扣的
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那要是外贸公司从我们工厂拿货的话,我们给他们开8个点的税票,他们到时候就是用我们开的票去抵扣咯?这跟增值退税关系是怎么样的呀? 非常感谢了
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楼上的肯定跟我一样,刚刚接触所谓的工厂报价。。。我对这个事也迷糊了3天。。好容易清醒点了, 你需要明白更多呢
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我把我领悟的写在这里,大家看看对不对。
1-我感觉楼主是在工厂做事情
2-外贸公司可能在找你询价。而且该外贸公司具有进出口权,他们想要退税。
3-他们让你报含税到港口(发货港)价格。
4-你们财务说工厂价加8个点就好,再把运费平摊上。就是含税到港价了。‘
5-因为你们的产品购买原料时,你们的卖家开了增值税发票给你们,点数可能在9个点。你们有了这个票(进项票),当自己的成品卖出去后,就发生了销售,就要纳税(销项税),17个点的税。可是纳多少税呢=销项税额-进项税额。。 所以笼统的说你们只需要交纳8个点的税。所以你们现在只需加8个点便可开17%的税也不会赔钱。
6-外贸公司拿到了增值税发票,他们完成了出口。拿着这种增值税发票,就可以去退税了。。。要想获得退税,必须有增值税发票。所以这也是外贸公司为啥要发票的原因。因为退税少则几个点,多则十几个点。所以在单价方面,即使他们不挣钱,退税的点数上也是挣得不菲的了。
7-能看明白了不。。
8-在此也请在工厂工作的朋友们对这块多了解了解。。。别外贸公司一问咱,你这是加了几个点的税啊。你就蒙。还说是17个点的税。会让人家认为你的含税过多,他非得会要非含税价格。。拿个优惠价格,去争取客户去。所以明白了,自己为什么丢掉外贸公司的单了吧
9-呵呵。不知道分析的对不对。这是这几天的一点点收获。。。工厂+外贸=合作必须懂得。
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所以说,有进出口权就意味着有退税了。。。我们没进出口权,也就等同于把东西卖给了外贸公司...
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太受用了。往往我以前就报过17的点的,
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我们公司是做冰冻食品批发业务的(不做加工业务,只是流转),进项发票大部份是13%的,也有很小一部份是17%的今天税局来查帐,说我们17%进项买进的的冻鸡爪,卖出去是也要按17%的税率开票。我觉得这种说法有问题,我们开什么税率的增值税发票,应该跟公司所属行业有关(农副产品批发零售13%税率),与进项发票什么税率没半毛钱的关系才对啊。求高手解答下疑惑拜谢
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&& 若税务允许这样报税,税务局喝西北风了
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如果你们公司为商贸企业,则购进不同进项税税的产品,在销售时,参照购进产品税率即可,也就是说,可以执行两种税率,不能统一按一种税率开具销售发票,特别是不能“购进17%的税率,销售却执行13%税率”,此种情况肯定是存在逃税漏税的嫌疑!故税务机关就会提醒你纠正了。
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特别是不能“购进17%的税率,销售却执行13%税率”,此种情况肯定是存在逃税漏税的嫌疑!故税务机关就会提醒你纠正了。彩运追月发表于 09:30:08和您探讨一下,我觉得“购进17%的税率,销售却执行13%税率”应该不存在逃税漏税的嫌疑,增值税只是增值部份缴税,货物在我们公司的流通环节增值,我们公司属于------农副产品批发零售,没有加工,国家核定这种情况是13%的税率。按照您的说法,如果我们公司买进一个冷库用的变压器17%进项税率,那么是不是也只能按13%来抵扣?17%的进项税率,只不过是我们购货的这家公司,当地税局认为它们的流通环节(加工)应缴17%税而我们的流通环节是(批发,没有加工),应该是13%才对啊我觉得,销项税税率只应该以货物品种、流通环节有关,与进项发票税率无关!不知道这种理解对吧感谢楼上回答,继续求解释
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&& 若税务允许这样报税,税务局喝西北风了
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3楼讲的清楚,弄懂了,谢啦
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我觉得,那个进项那个只是对于抵扣有用吧,就像我们平时有拿到的只是3%的抵扣,也可以用啊,而且,你不会真的没个月都不交税吧。
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&&若税务允许这样报税,税务局喝西北风了蘓良发表于 10:17:12专业,一针见血!
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很想知道!!!
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<font color="#楼的确实明白啊,一针见血
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“购进17%的税率,销售却执行13%税率”应该不存在逃税漏税的嫌疑
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&&若税务允许这样报税,税务局喝西北风了蘓良发表于 10:17:12厉害
摔倒以后什么也别想,先爬起来再说!&&&&& 每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负!
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