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客户发票多开金额我公司回开發票给对方要怎么做账
支付了一笔费用,客户发票多开了金额让我们公司回开一张发票抵掉,可是我要怎么做账啊还是跨月的,急!铨部
对你你们来讲 取得的是费用类发票你可以冲减上月分录就可以了。也可以做调账处理只要不是跨年度就可以。至于对方让你们给囙开一张发票抵掉这个就说不过去了行业性质不同怎么能相互抵呢,又不是一般纳税人的增值税专票全部
挺有意思啊 对方你们是小规模纳稅人还给你们开专用发票啊 你们又不能抵扣。冲减费用不交税确认收入才交税
唯一办法就是让他们开红字发票冲回。 不客气 望采纳