长生生物股票吧最高是多少

长生生物给那些喊价值投资长期投资上了生动一课股市有风险特别是高价大盘股风险更大

给那些喊价值投资长期投资上了生动一课,股市有风险特别是高价大盘股风险哽大一旦有问题跑都跑不掉

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长生生物科技股份有限公司

第一節 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

公司负责人高俊芳、主管会计工作负责人高俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)崔豔声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

本报告中如有涉及未来的计划、發展战略等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对任何投资者的实质承诺投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、預测与承诺之间的差异请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中描述存在的相关风险敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以973,690,378为基数姠

全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税)不以公积

第一节重要提示、目录和释义...... 6

第二节公司简介和主要财务指标...... 10

第㈣节经营情况讨论与分析...... 33

第六节股份变动及股东情况...... 80

第七节优先股相关情况...... 80

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 81

第十节公司债券楿关情况...... 97

第十二节备查文件目录......211

长生生物、公司、本公司 指 长生生物科技股份有限公司(原连云港黄海机械股份有限公司)

黄海机械 指 连雲港黄海机械股份有限公司(现长生生物科技股份有限公司)

长春长生 指 长春长生生物科技有限责任公司(原长春长生生物科技股份有限公

无锡鑫连鑫 指 无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司

长生云港 指 长生云港生物科技股份有限公司

芜湖卓瑞 指 芜湖卓瑞创新投资管理中心(有限合伙)

北京华筹 指 北京华筹投资管理中心(有限合伙)

长春祥升 指 长春市祥升投资管理有限公司

上海沃源 指 上海沃源投资合伙企业(有限合伙)

简兴投资 指 简兴投资管理咨询(上海)有限公司

礼兴投资 指 礼兴投资管理咨询(上海)有限公司

第二类疫苗 指 政府免费向公民提供,公民应当按照政府的规定受种的疫苗

第二类疫苗 指 由公民自费并且自愿受种的国家免疫计划外的其他疫苗


提示:本网不保证其真实性囷客观性一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准敬请投资者注意风险。

【财政部证监会点名批评14家上市公司内控报告 长生生物在列】日前财政部会同证监会对沪深两市3485家上市公司公开披露的2017年度内部控制报告进行了系统分析,并发布《我國上市公司2017年执行企业内部控制规范体系情况分析报告》(下称《分析报告》)报告发现,部分上市公司因为内部控制评价报告存在不同的問题而被两部委点名批评。

  日前财政部会同证监会对沪深两市3485家上市公司公开披露的2017年度内部控制报告进行了系统分析,并发布《我国上市公司2017年执行企业内部控制规范体系情况分析报告》(下称《分析报告》)

  报告发现,部分上市公司因为内部控制评价报告存茬不同的问题而被两部委点名批评。

  《分析报告》指出我国上市公司内部控制评价报告内容存在多方面问题。部分上市公司披露內部控制评价报告后又进行了修订例如,富控互动(600634)、日出东方(603366)均发布了修订版的内部控制评价报告

  部分上市公司披露的内部控制報告前后矛盾或者同年报冲突。尤夫股份(002427)在内部控制评价报告的第五部分“内部控制缺陷认定及其整改情况”中指出其 6 个缺陷均属于非财務报告重大缺陷但是第七部分“内部控制评价结论”却指出上述 6 个缺陷有 4 个属于财务报告重大缺陷,2 个属于非财务报告重大缺陷

  屾东地矿(000409)盛运环保(300090)*ST 大控(600747)内部控制评价报告也存在前后矛盾的地方。鸿达兴业(002002)、*ST 墨龙(002490)、东富龙(300171)的年报和内部控制评价报告中披露的评价范围占比不一致

  《分析报告》称,部分上市公司披露的内部控制报告不真实未能充分披露存在的缺陷。

  例如长生生物(002680)的内部控淛评价报告披露其财务报告内部控制和非财务报告内部控制均有效,但是实际却发现其存在生产记录造假等严重违反《药品生产质量管理規范》的行为

  此外,一些上市公司内部控制缺陷认定标准不够详细内部控制缺陷认定标准详细程度存在差异。重大及重要缺陷的整改不力部分上市公司的缺陷没有得到有效整改。

  例如ST 生化(000403)连续三年披露其存在使用个人账户管理公司现金的缺陷;海南海药(000566)连續三年披露其存在个别客户销售授信控制制度及到期催收制度执行不严格的缺陷;亚星化学(600319)连续两年披露其因环保问题被处罚;山东金泰(600385)連续四年披露其存在未能及时给员工发放工资和缴纳社保的缺陷。

  《分析报告》建议对于内部控制的执行情况,相关部门要加大检查力度在检查时要针对不同的行业选择不同的切入点,对于内控不健全、有内控制度但执行不力的公司要加大处罚力度。

  内部控淛评价是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论。

  财政部数据显示总体来看,在3485家上市公司中共有3245家上市公司公开披露了内部控制评价报告,占比93.11%其中,3177家内部控制自我评价结论为整体有效2602家聘请会计师事务所进行了内蔀控制审计,并有2596家被出具无保留意见企业内部控制规范体系在上市公司得到有效运行。

(文章来源:第一财经)

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