期初余额的其他应收款科目有余额调整为银行存款,怎么处理

那一级科目的余全都转入了第一個明细科目啊
去年末的余额是分四个明细科目我该怎么分开填呢?
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袁老师| 官方答疑老师

职称:注册会计师+中级会计师+税務师

如果录入凭证没有引用这两个科目可以更改

袁老师| 官方答疑老师

直接选中录入代码添加即可

袁老师| 官方答疑老师

袁老师| 官方答疑老師

吴老师| 官方答疑老师

职称:会计師+精通全盘账务处理+金碟与用友软件操作

你好那你当时期初不平,你用的哪个科目做平的是未分配利润吗?

吴老师| 官方答疑老师

那你這样调吧借:营业外支出 贷:其他应收款

吴老师| 官方答疑老师

好的,有需要再来咨询

既然是起初余额录错了那错的肯定不只是其他应收款一项,找到与其对应的那个科目调账。

或者如果刚建账的话,直接删了重新新建个帐套吧!

其他应收款与他对應的是银行存款 可是我们银行存款是对的 之前我们并没有电脑记帐 是手工记帐新建账的时候 会计就写错了 怎么回事 能帮讲解下吗

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