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借:制造费用(注:生产用电)
管理费用(注:生产以外的用电)
贷:其他应付款(或者:应付账款)
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贷:其他应付款-应付房租
其他应付款-应付预提水电费会计分录
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你可以按上月金额计提,下月再冲回按发票处理就可以.
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不必太拘泥于“权责发生制”。不用计提何时交何時做就行了。
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如果金额小的话没必要计提,因为影响不了利润但是如果金额大的话,就要计提了没有金额可鉯预估计提下,到时多提冲减少提补提。
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可以在12月份做帐的时候再做啊摘要写上付上月预提水电费会计分錄就可以啦
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紫藤老师| 官方答疑老师
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借 管理费用 贷 其他应收款 借 其他应收款 贷银行存款