这些题目会计分录摘要怎么写怎么写

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下列题目的会计分录应该怎么做?是银行应该怎么做,不是企业哦。10分
18:45最佳答案
公司在百度充值冲了1w元做推广,还有就是买的QQ号码,400电话这些,会计分录应该怎么做?------计入 销售费用,如果受益期较长,可以计入 长期待摊费用 科目,在受益期内均匀摊销。借:销售费用 贷:货币资金科目或:借:长期待摊费用&鸡护惯咎甙侥轨鞋憨猫br /& 贷:货币资金科目摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用
其他回答(共7条)
18:54&黄盛林 客户经理
  对于给客户的佣金(回扣)记入营业费用-佣金,并且要按劳务收入代扣代交个人所得税,会计分录如下:  借:营业费用  贷:现金   应交税金-代扣代交个人所得税  相关税法规定:  税人发生的佣金符合下列条件的,可计入销售费用:  (一)有合法真实凭证;  (二)支付的对象必须是独立的有权从事中介服务的纳税人或个人(支付对象不含本企业雇员);  (三)支付给个人的佣金,除另有规定者外,不得超过服务金额的5% &
18:51&齐晓天 客户经理
这个是审计还是改错提啊,题目中的分录有误哈 贷方应该进入营业外收入才对,至于又把赞助费缴入非税管理局:借 其他应收款 XX管理局 贷 银行存款/现金。7月退回学範单顿竿塥放舵虱罚僵校 借 银行存款/现金 贷 其他应收款。(以上答案仅仅代表个人答案)
18:48&齐晓彦 客户经理
我公司是一家电力安装企业,购进原材料设备然后安装,安装时从窢户促鞠讵角存携担毛施工现场回收的废旧材料等于说就不是购买的,这个作为材料出库再安装的话应该怎么做分录:借:原材料贷:工程施工----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
18:42&赵风英 客户经理
请问去年银行存款汇率调整差额亏300,今年怎么做会计分录
借:以前年度损益调整 300 贷:银行存款 300结转:借:利润分配--未分配利润 300贷:以前年度损益调整 300 &
18:39&齐智富 客户经理
1.如果有一家公司像银行贷款500万,怎么做分录 借氦袱份惶莓耗逢同抚括:银行存款 贷方科目三年以上期限还款的是长期借款,否则是短期借款 2.用该笔贷款购买土地,与建筑厂房,办公大楼,怎么做分录 借方有无形资产、在建工程,建筑期间包含的人工费用和贷款利息都计入在建工程。待建筑完工后,在建工程转入固定资产,发生的银行借款利息计入财务费用。银行借款到期后连本带息还款 3.如果企业想把贷款提现,但银行规定每次只能拿5万,老板显麻烦,有什么好的办法,即会计分录怎么做 向银行开现金支票,分录同取现
18:36&齐晓彬 客户经理
是会计分录吗?能说说你是做什么分录吗?比如是买了材料进来还是卖了产品出去?通常的会计分录格式是这样的: 会计基础例题题目:某企业出售一建筑物原值2000000元,已提折旧300000元,清理费用10000元,收入1900000元碃激百刻知灸版熏保抹,已存入银行,设该企业的营业税金率为5%,(除营业税外不考虑其他税金)请根据以上内容写出该企业出售这栋建筑物的相关会计分录.一. 固定资产转入清理(包括清理过程中产生的其他费用)1. 借: 固定资产清理 1700000 累计折旧 300000 贷: 固定资产 20000002. 借: 固定资产清理 10000 贷: 银行存款 10000二. 出售固定资产收入及应交税费3. 借: 银行存款 1900000 贷: 固定资产清理 19000004. 借: 固定资产清理 95000 贷: 应交税费 95000三. 结转固定资产净损益5. 借: 固定资产清理 95000 贷: 营业外收入 95000 &
18:33&连丽红 客户经理
银行账户维护费年底退回企业一部分该怎么做会计分录是借:银行贷:管理费用(红字负数)吗?---分录应为:借:银行存款 借::管理费用(红字负数) &
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这题的会计分录怎么写????求解
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购入土地使用权时借:无形资产 900 贷:银行存款 900建造厂房借:在建工程900 &贷:无形资产900借:在建工程 2400 贷:银行存款240012月5日借:投资性房地产3300 &贷:在建工程3300以后各期计提折旧借:其他业务成本 & & 贷:投资性房地产累计折旧
只有一个厂房出租啊???
采纳率:77%
2009年2月借:无形资产——地产9000000
贷:银行存款9000000日借:投资性房地产——厂房
——土地6500000
贷:无形资产——地产6500000
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这题会计分录怎么写??
向光明工厂购进预付货款的甲材料50t,单价1.00元,增值税率17%,光明工厂代垫运费1000元.材料已经入库,冲销原预付的货款3000元,不足部分以银行存款支付会计分录怎么写??
我有更好的答案
上面的一是多少呀。给你分录吧。金额你自己写一下吧。借:存货
应交税费贷:预付账款3000
采纳率:49%
预付账款时:借:预付账款3000,货:银行存款3000收到材料时:借:原材料6000(不知道你50T是多少钱,你的单价写1元不知道是1T是1元还是多少,我这以5000为准)(5000+运费)
应交税费-应交增值税(进项税额)850贷:预付账款6850用银行存款补付货款时:借:预付账款3850贷:银行存款3850
借:原材料-甲材料 应交税费 贷:预付账款3000 银行存款
50t应该是50吨吧,那就是50t*1=50000.00,进项税为8500.00分录:(应该是一般纳税人)借:原材料-甲材料50000.00
应交税金-进项税 8500.00
其他应付款-光明工厂
贷:预付账款 3000.00
56500.00如果数字不对,自己再改吧
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